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南通代账公司初步调查完成后,审计记录工作的具体内容?

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南通代账公司初步调查完成后,审计记录工作的具体内容?

发布日期:2019-08-02 作者: 点击:

记录被审计单位在实地考察期间获得的文件,并南通代账公司审查研究。南通代账公司


南通代账公司初步调查完成后,审计员应编制一份简要的初步调查规范,概述被审计单位的基本情况和初步调查的实施情况。


第4步:南通注册公司分析程序和一致性测试


审计师应根据财务报表和相关业务数据计算相关比率 趋势变化,并采用定量方法更好地了解被审计单位的经营状况。主要分析 比较包括:实际和预算比较;年度月度数据比较和趋势分析;年度数据比较和趋势分析;账户间关系分析;财务和经营比率以及之前对类似机构的 分析通过比较和分析各种指标发现的异常情况,审计师应引起足够的重视,以更详细的审计流程来审查关键领域。


审核员应通过绘制流程图 来描述被审核实体的现有内部控制系统。


注册公司费用及流程在仔细检查被审计单位现有内部控制系统的相关系统 的情况下,审计师应评估内部控制系统设计的适当性。


1.审计师可以使用内部控制问卷或查询相关人员,以获取有关内部控制实施的信息。


2.审计师可以使用“行走测试”或商业活动的小样本测试来初步评估内部控制系统的实施。 “行走测试”是一个审计员,他选择某些交易和业务活动进行程序控制或关键控制点的文档测试(根据组织的记录跟踪所选测试项目的整个过程)。小样本测试是选择一个小样本大小来测试所选项目 审查以测试真实性并了解业务活动的实际处理是否与预期一致。


3.信息系统控制系统研究注册公司费用及流程对信息系统进行相关测试。


信息系统的内部控制涉及收集被审计活动的信息。处理传输并保留链接。特别是,信息系统控制在每个集团的适当性的有效性直接影响其资金的准确性的资产安全和财务信息等 完整性。审计师应对被审计单位信息系统的内部控制制度进行熟悉和分析,并根据实际情况进行相关检验。


4.分析主要风险领域并确定关键审计的范围和方法。在描述和测试内部控制系统后,审计师应分析并对被审计单位的内部控制进行初步评估,评估风险,确定控制的薄弱环节和审计。


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